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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000101
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            19483
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.609.599
        
                                    IVA
                            
            ₲ 254.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.775
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 76.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 101.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80006037-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-24-238816
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 178.898.057
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 168.171.621
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425777
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LOGISTICA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        