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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010524
Monto de la Factura
₲ 232.000
Nro. de Orden de Pago
10229
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.156
IVA
₲ 21.091

Retención DNCP
₲ 844
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238726
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.821.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.410.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422354
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia