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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002988
Nro. de Timbrado
14050725
Monto de la Factura
₲ 32.956.000
Nro. de Orden de Pago
14050725
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.042.155
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 116.245
Retención IVA
₲ 898.800
Retención Renta
₲ 898.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-196069
Monto Contrato
₲ 395.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.472.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.505.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381617
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Traslado de Funcionarios al CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc