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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003947
Nro. de Timbrado
14103209
Monto de la Factura
₲ 97.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001762
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.366.945
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 342.145
Retención IVA
₲ 2.645.455
Retención Renta
₲ 2.645.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-191386
Monto Contrato
₲ 485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.834.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380233
Nombre de la Licitación
Adquisición de Martillos de Acero Colados al Manganeso para la Trituradora de Materias Primas de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc