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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 235.602.000
Nro. de Orden de Pago
773
Fecha de Orden de Pago
18-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.108.902
IVA
₲ 12.327.456
Retención DNCP
₲ 493.098
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22011-17-150731
Monto Contrato
₲ 235.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.602.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.108.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central
