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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000637
Nro. de Timbrado
12178640
Monto de la Factura
₲ 80.082.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.790.793
IVA
₲ 7.280.182

Retención DNCP
₲ 291.207
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22011-17-150261
Monto Contrato
₲ 266.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.969.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322847
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes de Verano para Funcionarios de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central