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Datos del Pago

Nro. de Factura
20697
Nro. de Timbrado
11486757
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.238.095
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 761.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22016-16-127027
Monto Contrato
₲ 357.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.789.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313570
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron