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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006970
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
1905
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.382
IVA
₲ 772.727

Retención DNCP
₲ 29.982
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175004
Monto Contrato
₲ 148.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.072.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.285.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358374
Nombre de la Licitación
Adquisición muebles varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica