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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002027
Nro. de Timbrado
13802089
Monto de la Factura
₲ 444.000
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
09-03-2020
Fecha Emisión Cheque
09-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.216
IVA
₲ 40.364

Retención DNCP
₲ 1.566
Retención IVA
₲ 12.109
Retención Renta
₲ 12.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184084
Monto Contrato
₲ 82.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.361.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.670.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica