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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001223
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 27.455.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.860.613
IVA
₲ 2.495.909

Retención DNCP
₲ 96.841
Retención IVA
₲ 748.773
Retención Renta
₲ 748.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169176
Monto Contrato
₲ 27.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.860.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTO QUÍMICOS, INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado