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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014398
Nro. de Timbrado
14146314
Monto de la Factura
₲ 6.574.000
Nro. de Orden de Pago
1754
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.192.230
IVA
₲ 597.636

Retención DNCP
₲ 23.188
Retención IVA
₲ 179.291
Retención Renta
₲ 179.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179251
Monto Contrato
₲ 86.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.367.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.902.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica