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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010339
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
1546
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.500
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 6.772
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 52.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179458
Monto Contrato
₲ 275.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.622.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.099.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358363
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos, herramientas, equipos y accesorios menores para equipos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica