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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022348
Nro. de Timbrado
14311170
Monto de la Factura
₲ 119.247
Nro. de Orden de Pago
1796
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.322
IVA
₲ 10.841

Retención DNCP
₲ 421
Retención IVA
₲ 3.252
Retención Renta
₲ 3.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177891
Monto Contrato
₲ 209.514.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.514.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.375.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358404
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica