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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022110
Nro. de Timbrado
14311170
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. de Orden de Pago
1681
Fecha de Orden de Pago
02-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.006.305
IVA
₲ 193.636
Retención DNCP
₲ 7.513
Retención IVA
₲ 58.091
Retención Renta
₲ 58.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177891
Monto Contrato
₲ 209.514.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.514.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.375.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358404
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica