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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023239
Nro. de Timbrado
1431170
Monto de la Factura
₲ 8.882.520
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
05-05-2021
Fecha Emisión Cheque
05-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.366.687
IVA
₲ 807.502

Retención DNCP
₲ 31.331
Retención IVA
₲ 242.251
Retención Renta
₲ 242.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177891
Monto Contrato
₲ 209.514.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.514.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.375.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358404
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica