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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011509
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 21.042.500
Nro. de Orden de Pago
1063
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.820.504
IVA
₲ 1.912.955

Retención DNCP
₲ 74.223
Retención IVA
₲ 573.887
Retención Renta
₲ 573.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173234
Monto Contrato
₲ 115.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.950.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.726.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias