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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0086574
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. de Orden de Pago
1561
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.030
IVA
₲ 25.000

Retención DNCP
₲ 970
Retención IVA
₲ 7.500
Retención Renta
₲ 7.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172600
Monto Contrato
₲ 148.951.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.581.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.299.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica