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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044361
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 14.096.000
Nro. de Orden de Pago
2248
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.277.407
IVA
₲ 1.281.455

Retención DNCP
₲ 49.720
Retención IVA
₲ 384.437
Retención Renta
₲ 384.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179249
Monto Contrato
₲ 121.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.751.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.223.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica