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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009655
Nro. de Timbrado
14830052
Monto de la Factura
₲ 8.471.000
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
08-07-2021
Fecha Emisión Cheque
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.979.066
IVA
₲ 770.091

Retención DNCP
₲ 29.880
Retención IVA
₲ 231.027
Retención Renta
₲ 231.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172591
Monto Contrato
₲ 199.159.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.334.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.785.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica