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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 8.340.000
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.855.673
IVA
₲ 758.182

Retención DNCP
₲ 29.417
Retención IVA
₲ 227.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179247
Monto Contrato
₲ 121.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.965.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.502.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica