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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015927
Nro. de Timbrado
13589206
Monto de la Factura
₲ 52.800.000
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.733.760
IVA
₲ 4.800.000
Retención DNCP
₲ 186.240
Retención IVA
₲ 1.440.000
Retención Renta
₲ 1.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
000082/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168182
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.234.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.324.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado