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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015145
Nro. de Timbrado
13272766
Monto de la Factura
₲ 3.501.000
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.297.687
IVA
₲ 95.482

Retención DNCP
₲ 12.349
Retención IVA
₲ 95.482
Retención Renta
₲ 95.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
000082/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168182
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.234.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.324.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado