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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0014281
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13272766
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 180.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            188
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-04-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-04-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-04-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 169.547
        
                                    IVA
                            
            ₲ 16.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 635
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERIGRAF S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80035723-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            000082/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-19-168182
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 785.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 781.234.302
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 739.324.537
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            343759
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        