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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-6995
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 131.900.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            544
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-04-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-04-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-04-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 131.900.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 470.044
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002139-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            63
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25005-10-17003
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 131.900.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 132.370.044
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 131.900.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            204056
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PARA LA ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1500 KVA
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        