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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8853
Monto de la Factura
₲ 2.320.988
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
10-05-2011
Fecha Emisión Cheque
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.988
IVA
Retención DNCP
₲ 8.271
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-4354
Monto Contrato
₲ 134.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.063.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.762.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198393
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL AISP, MDN Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac