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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-018051
Monto de la Factura
₲ 178.500.000
Nro. de Orden de Pago
1528
Fecha de Orden de Pago
06-10-2010
Fecha Emisión Cheque
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.500.000
IVA

Retención DNCP
₲ 636.109
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-7325
Monto Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.136.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.500.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198477
Nombre de la Licitación
LA DPARA LA ADQUISISION DE UN SISTEMA DE COMUNICACION DIGITAL PARA LA RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DEMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac