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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0019771
Monto de la Factura
₲ 1.770.860
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
24-03-2011
Fecha Emisión Cheque
24-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.770.860
IVA

Retención DNCP
₲ 6.311
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18540
Monto Contrato
₲ 48.568.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.610.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.437.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198675
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac