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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001910/11
Monto de la Factura
₲ 224.594.000
Nro. de Orden de Pago
1820
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.385.182
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
16-2.014
Código de Contratación (CC)
CO-30228-14-96108
Monto Contrato
₲ 224.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.385.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.385.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277570
Nombre de la Licitación
Adquisición camionetas y moto cargo.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia