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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001632
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 28.067.550
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20207918
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-10-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-11-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-11-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 26.437.590
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.551.595
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 99.002
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 765.479
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 765.479
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
        
                                    RUC
                            
            965622-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            7838
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25002-19-184514
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 550.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 549.779.677
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 517.852.467
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            363978
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lco1025_Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contratao Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        