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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 2.811.900
Nro. de Orden de Pago
20203651
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.648.606
IVA
₲ 255.627

Retención DNCP
₲ 9.918
Retención IVA
₲ 76.688
Retención Renta
₲ 76.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7838
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-184514
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.779.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.852.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363978
Nombre de la Licitación
Lco1025_Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contratao Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande