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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003805
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
20201464
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.844.927
IVA
₲ 2.590.909
Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
7875
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185353
Monto Contrato
₲ 146.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.161.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357361
Nombre de la Licitación
lco1039_Adquisición de Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande