Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001624
Monto de la Factura
₲ 29.634.737
Nro. de Orden de Pago
2022160
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.913.767
IVA
₲ 2.694.067

Retención DNCP
₲ 104.530
Retención IVA
₲ 808.220
Retención Renta
₲ 808.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
7943
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185696
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.048.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.226.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369506
Nombre de la Licitación
lco1064_Servicio de Reparación y Mantenimiento de Aeronaves ZP-TNK Y ZP-TZW de la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande