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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 6.975.375
Nro. de Orden de Pago
20213961
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.570.295
IVA
₲ 634.125

Retención DNCP
₲ 24.604
Retención IVA
₲ 190.238
Retención Renta
₲ 190.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
7943
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185696
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.048.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.226.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369506
Nombre de la Licitación
lco1064_Servicio de Reparación y Mantenimiento de Aeronaves ZP-TNK Y ZP-TZW de la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande