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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 187.118.728
Nro. de Orden de Pago
201910022
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.252.233
IVA
₲ 17.010.793
Retención DNCP
₲ 660.019
Retención IVA
₲ 5.103.238
Retención Renta
₲ 5.103.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
7683
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-178126
Monto Contrato
₲ 720.252.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.250.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.423.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364254
Nombre de la Licitación
Lco1031_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Puestos de Distribución a Nivel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
