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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000164
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. de Orden de Pago
20203639
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.080.298
IVA
₲ 1.127.273

Retención DNCP
₲ 43.738
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 338.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.599.600

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7534/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-169476
Monto Contrato
₲ 297.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.753.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351027
Nombre de la Licitación
Lco1009_Adquisición de Dispositivo tipo Tablet para Levantamiento de Datos.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande