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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003657
Monto de la Factura
₲ 26.056.590
Nro. de Orden de Pago
20206313
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.543.413
IVA
₲ 2.368.781

Retención DNCP
₲ 91.909
Retención IVA
₲ 710.634
Retención Renta
₲ 710.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
7562/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-171339
Monto Contrato
₲ 462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.932.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.106.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354712
Nombre de la Licitación
Lco1017_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros de Locales de la ANDE ubicados en Asunción e Interior del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto ? Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande