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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003212
Monto de la Factura
₲ 60.022.270
Nro. de Orden de Pago
20199346
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.536.613
IVA
₲ 5.456.570

Retención DNCP
₲ 211.715
Retención IVA
₲ 1.636.971
Retención Renta
₲ 1.636.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
7562/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-171339
Monto Contrato
₲ 462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.932.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.106.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354712
Nombre de la Licitación
Lco1017_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros de Locales de la ANDE ubicados en Asunción e Interior del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto ? Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande