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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002408
Monto de la Factura
₲ 31.600.000
Nro. de Orden de Pago
20204162
Fecha de Orden de Pago
23-06-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.500.902
IVA
₲ 2.872.727

Retención DNCP
₲ 111.462
Retención IVA
₲ 861.818
Retención Renta
₲ 861.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.264.000

Datos del Contrato

Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
7945
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-186003
Monto Contrato
US$ 15.573,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.021.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357640
Nombre de la Licitación
lcoi1057_Adquisición de Instrumentos para líneas de Distribusción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande