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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000727
Monto de la Factura
₲ 106.273.000
Nro. de Orden de Pago
20199657
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.101.436
IVA
₲ 9.661.182

Retención DNCP
₲ 374.854
Retención IVA
₲ 2.898.355
Retención Renta
₲ 2.898.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80011037-4
Número de Contrato
7692
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-177816
Monto Contrato
₲ 406.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.582.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.086.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357593
Nombre de la Licitación
Lco1029_Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de Generador Electrógeno para Sitios de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande