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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 70.098.340
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.843.437
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 254.903
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22001-16-132670
Monto Contrato
₲ 338.895.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.895.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.663.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320353
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños y Reparaciones en Instituciones Educativas zona 3
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion
