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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000609
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17516984
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.392.461
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            26968
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.493.461
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.217.496
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 46.752
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 365.249
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 486.999
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPLEMENTA SRL
        
                                    RUC
                            
            80113194-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            33/2024.
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27001-24-240562
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 155.995.664
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 58.631.895
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 54.694.812
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428095
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Fumigación (SBE).
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        