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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002007
Nro. de Timbrado
17723037
Monto de la Factura
₲ 37.500.627
Nro. de Orden de Pago
29095
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.858.295
IVA
₲ 3.409.148

Retención DNCP
₲ 130.911
Retención IVA
₲ 1.022.744
Retención Renta
₲ 1.363.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
154/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-241568
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.135.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.265.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438170
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aberturas para Edificios Patrimoniales del BNF, Casa Matriz y Alrededores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf