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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001310
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 27.125.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8965
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-10-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-10-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-10-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.026.364
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 98.636
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BOTTGER CONSTRUCTORA SRL
        
                                    RUC
                            
            80020914-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/LCO/39/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28004-12-54232
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 257.758.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 88.654.889
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 87.717.585
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            241250
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcciones, en Bloque 7 Segunda Etapa - Laboratorio de Anatomía Patológica - Obras en Natalio - Electricidad en Cnel. Bogado
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        