Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001136
Monto de la Factura
₲ 3.435.200
Nro. de Orden de Pago
8937
Fecha de Orden de Pago
10-10-2012
Fecha Emisión Cheque
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.422.708
IVA

Retención DNCP
₲ 12.492
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-46929
Monto Contrato
₲ 122.082.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.068.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.624.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226810
Nombre de la Licitación
Servicios gastronomico ,ceremonial , hospedajel.Add Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado