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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 4.233.500
Nro. de Orden de Pago
7938
Fecha de Orden de Pago
09-07-2012
Fecha Emisión Cheque
11-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.395
IVA

Retención DNCP
₲ 15.395
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-46929
Monto Contrato
₲ 122.082.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.068.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.624.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226810
Nombre de la Licitación
Servicios gastronomico ,ceremonial , hospedajel.Add Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado