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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001668
Monto de la Factura
₲ 2.170.000
Nro. de Orden de Pago
9239
Fecha de Orden de Pago
29-10-2012
Fecha Emisión Cheque
29-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.162.109
IVA

Retención DNCP
₲ 7.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
PBS/LCO/25/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-52337
Monto Contrato
₲ 26.581.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.244.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230083
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de muebles, equipos informaticos, fotocopiadoras y aires acondicionados
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado