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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070434
Nro. de Timbrado
12370574
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
94741
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.818.182
IVA
₲ 381.818

Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
LCO 11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-141374
Monto Contrato
₲ 85.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.895.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.706.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331925
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal