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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028811
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
95831
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.418.182
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO N° 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-139231
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.660.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.534.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras con Provision de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal