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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030553
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 3.380.000
Nro. de Orden de Pago
97084
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.072.727
IVA
₲ 307.273
Retención DNCP
₲ 12.045
Retención IVA
₲ 92.182
Retención Renta
₲ 61.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO N° 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-139231
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.660.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.534.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras con Provision de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal