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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025855
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
92719
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.296
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO N° 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-139231
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.660.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.534.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras con Provision de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal